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內(nèi)部審計報告的結(jié)構(gòu)

時間:2024-03-11 20:45:29 審計報告

內(nèi)部審計報告的結(jié)構(gòu)

  1.審計概況
  
  說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
  
  2.審計依據(jù)
  
  說明在審計過程中遵守的國家制定的相關(guān)法律、法規(guī)、上級單位制定的.制度等外部依據(jù)。
  
  3.審計結(jié)論
  
  根據(jù)已查明的事實,對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價,結(jié)論要正確、客觀、公正、實事求是,該肯定就肯定,該否定就否定,不能含糊不清,更不能摻雜任何個人意志。
  
  4.審計決定及審計建議
  
  針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見或合理化建議。審計建議要確保可行性,不僅要體現(xiàn)一定的政策性和指導(dǎo)性,符合有關(guān)法規(guī)和制度要求,同時也要結(jié)合實際情況有較強(qiáng)的針對性和可操作性,否則被審計單位難以達(dá)到整改要求。